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太阳城娱乐平台官网 关于2022年度预算执行及预算情况审计发现问题 整改落实情况的报告

时间:2024年01月23日 17:49 【字体:

根据《中华人民共和国审计法》的规定,20233月至6月,青海省审计厅对太阳城娱乐平台官网2022年度预算执行等情况进行审计,重点审计了太阳城娱乐平台官网本级,并对省人民医院、省第三人民医院等15个下属单位及其他事项进行延伸审计。根据省审计厅对太阳城娱乐平台官网2022年度预算执行等情况的审计结果,对审计指出的问题,太阳城娱乐平台官网逐条梳理分析原因、认真整改,审计反馈的4个方面问题现已全部完成整改,现将整改情况报告如下:

一、关于预算编制方面存在预算编制不细化、预算编制不够合理等问题

整改情况:已完成整改。审计指出问题后,我委在新年度预算编制工作中严格按照项目资金用途细化预算编制,确保各项资金支出真实、核算规范。今后也将加强资金使用监管和项目监督评估,确保资金发挥效益

二、关于预算收支方面存在的部分收入未纳入预算管理、少记收入、资金支出不规范等问题

整改情况:已完成整改。按照审计整改意见建议,我委及二级预算单位积极整改,已通过账务调整、重新开具增值税发票等方式完成整改。今后将严格加强收入核算管理,按项目进度合理列支,规范有效使用财政资金,确保项目资金安全、会计核算合规。

三、关于存量资金及绩效方面存在的项目资金执行率低、结余资金未及时上缴财政等问题

整改情况:已完成整改。截至2023年末,太阳城娱乐平台官网、青海大学附属医院单位存量资金支付率已达80%,多数项目已完成,结余资金已上缴完毕。我委及二级预算单位今后将进一步强化预算管理,避免财政资金沉淀确保资金效益最大化

四、关于国有资产管理及政府采购方面存在的资产管理、往来账清理及固定资产盘点不规范等问题

整改情况:完成整改。根据审计指出的问题,有关单位在审计期间已逐步开展往来账清理及固定资产盘点工作,我委及二级预算单位今后将加强往来款项管理及资产管理,保证账账相符,账实相符。

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